發布時間:2023-11-01
為保證區國資局對寶投集團2023年專項審計工作的順利開展,10月30日上午,我集團組織召開了專項審計工作部署推進會。集團紀委書記、監事會主席張冬青、區國資局監督稽查科負責同志、9家相關所屬企業分管審計領導及業務部門負責人以及集團4個相關部室負責人參加了會議。
會上,集團審計部負責人傳達了區國資局2023年專項審計工作內容,審計組介紹了本次審計范圍和注意事項,區國資局監督稽查科負責同志提出具體工作要求,同時,相關被審單位依次作了表態發言。
冬青同志對審計組的到來表示歡迎,并提出五點工作要求:一是各企業要按照審計要求,積極提供相關資料,嚴格把關,確保審計資料的真實性、準確性;二是鑒于本次審計范圍的參股企業絕大部分歷史久遠,基本處于停業停產、吊銷注銷狀態,相關資料搜集難度較大,務必克服畏難情緒,指定專人負責,全力配合;三是積極加強與審計組溝通,建立工作聯系群,確保溝通順暢、信息傳達到位;四是積極做好溝通解釋工作,對審計發現問題虛心接受,立行立改。同時,舉一反三,完善工作機制,堵塞管理漏洞,確保企業規范穩健發展;五是請審計組立足寶投老國企實際,充分掌握歷史背景,對參股企業投資行為的合理性和合規性,提出客觀公正的審計意見和管理建議。